Faktúra č. DFB/21/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.09.2021
  • Celková hodnota: 336,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/105/21
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/105/21 Tonery Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 336,48 € 07.09.2021 08.09.2021 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť