Faktúra č. DFB/21/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.07.2021
  • Celková hodnota: 622,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.6.2018
  • Identifikácia objednávky: OBJ/085/21
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/085/21 Reklamné predmety (športové vaky, nabíjacie káble, power banky, šnúrky na krk, dresy, šiltovky, perá) Stredná odborná škola 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 811,86 € 29.06.2021 29.07.2021 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť