Faktúra č. DFB/21/0210
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0210
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 909,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/075/21
- Dátum zverejnenia: 25.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/075/21 | reklamné predmety | Stredná odborná škola | 42077133 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 909,24 € | 17.06.2021 | 24.06.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |