Faktúra č. DFB/21/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.05.2021
  • Celková hodnota: 820,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.6.2018
  • Identifikácia objednávky: OBJ/051/21
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/051/21 TONERY Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 820,80 € 10.05.2021 13.05.2021 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť