Faktúra č. DFB/20/0054
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0054
- Popis fakturovaného plnenia: materiiál na údržbu
- Dátum doručenia: 20.02.2020
- Celková hodnota: 190,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/011/20
- Dátum zverejnenia: 03.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/011/20 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | HIROPRO spol. s.r.o. | 31678475 | 190,80 € | 12.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |