Faktúra č. DFB/20/0054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: materiiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 20.02.2020
  • Celková hodnota: 190,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/011/20
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/011/20 Materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 190,80 € 12.02.2020 26.02.2020 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť