Faktúra č. DFB/19/0394

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 827,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/123/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/123/19 Tonery Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 827,58 € 28.11.2019 12.12.2019 Objednávka
Tlačiť