Faktúra č. DFB/19/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 684,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/036/19
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/036/19 Tonery Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 684,24 € 23.05.2019 07.06.2019 Objednávka
Tlačiť