Faktúra č. DFB/19/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava v AT stanici
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/025/19
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/025/19 oprava v AT stanici Stredná odborná škola 42077133 Marián Jurkovský MAJOTERM 50932608 150,00 € 08.04.2019 12.04.2019 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť