Faktúra č. DFB/19/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 21.03.2019
  • Celková hodnota: 708,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/019/19
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/019/19 Tonery Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 708,84 € 11.03.2019 28.03.2019 Objednávka
Tlačiť