Faktúra č. DFB/19/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: mes. poplatok za mobil
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 37,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A5272906+dod.9587040
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť