Faktúra č. DFB/19/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 639,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/011/19
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/011/19 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 639,48 € 13.02.2019 22.02.2019 Objednávka
Tlačiť