Faktúra č. DFB/19/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie po havárii
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 165,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/001/19
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/001/19 Objednávame u Vás pretlačenie a čistenie kanalizácie kombifekál vozidlom pred budovou internátu SOŠ na Okružnej 25 v Poprade Stredná odborná škola 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 166,00 € 08.01.2019 25.01.2019 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť