Faktúra č. DFB/18/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.12.2018
  • Celková hodnota: 1 168,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/098/18
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/098/18 Tonery Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 1 168,55 € 26.11.2018 13.12.2018 Objednávka
Tlačiť