Faktúra č. DFB/18/0262

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie AUS
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/082/18
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/082/18 pneuservis služobných MV Stredná odborná škola 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 50,00 € 15.10.2018 07.11.2018 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť