Faktúra č. DFB/18/0236

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov
  • Dátum doručenia: 02.10.2018
  • Celková hodnota: 366,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/068/18
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/068/18 Objednávka Tonerov Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 366,82 € 20.09.2018 03.10.2018 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť