Faktúra č. DFB/16/0302

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0302
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 262,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/072/16
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/072/16 Objednávame u Vás: mydlo Tork 1ks 6,18 € bez DPH dávkovač mydla 1 ks 45,79 € bez DPH dezinfekč. gél 3 ks j.c. 10,26 € bez DPH zásobník na dezinf. gél 3 ks j.c. 135,96 € bez DPH. Spolu s DPH: 262,45 € Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 0,00 € 30.11.2016 11.01.2017 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť