Faktúra č. DFB/15/0276

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0276
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.12.2015
  • Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/091/15
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/091/15 Objednávame u Vás:1. Papier Xerox A4 80g 500list./bal. 125 bal2. Papierový rýchloviazač RO A4 50ks/bal. 1 bal3. Obálka samolepiaca C6 1 000ks/bal. 1 bal4. Obálka samolepiaca A4 50ks/bal. 1 bal5. Obálka samolepiaca s okienkom 1 000ks/bal 1 bal6. Zakladač p Stredná odborná škola 42077133 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 0,00 € 09.12.2015 12.01.2016 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť