Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0278 laserové merače vzdialenosti (5ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MADMAT s.r.o. 36364398 128,99 € 14.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB/25/0276 fitness trampolína (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aga24, s.r.o. 03730689 131,20 € 13.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB/25/0272 elekt. energia - stará škola 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,67 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0274 elekt. energia - vežiak 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 142,26 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0277 ochranná fólia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 25,00 € 13.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0273 elekt. energia - nová škola 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -16,48 € 13.08.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB/25/0275 elekt. energia - kotolňa 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -94,03 € 13.08.2025 16.09.2025 Faktúra
DFB/25/0271 vodné, stočné kotolňa 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 488,05 € 11.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB/25/0270 zemný plyn za 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -634,01 € 08.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB/25/0268 pevná linka 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,53 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0269 FBA-adsl prístup 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0267 internet vežiak 8/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFP/25/0004 pranie, čistenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 901,96 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB/25/0265 výkon zodpovednej osoby za 8/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB/25/0266 Daňové centrum - ročný prístup 24.8.2025 - 23.8.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 448,95 € 04.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB/25/0264 internet škola 8/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB/25/0263 upratovacie a čistiace služby za 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TRYDON, s. r. o. 53208064 1 389,00 € 01.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB/25/0262 servis a údržba výťahu za 7/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB/25/0260 FA na prijatý preddavok za plyn 8/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 034,00 € 29.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB/25/0261 tlačivá (triedny výkaz, osobný spis žiaka) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 220,76 € 29.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB/25/0259 servis tepovacieho stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 294,34 € 24.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB/25/0258 poskytnutie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 386,97 € 22.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB/25/0257 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 163,44 € 21.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB/25/0256 betón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 17,00 € 14.07.2025 29.07.2025 Faktúra
DFB/25/0255 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 437,40 € 14.07.2025 29.07.2025 Faktúra
DFB/25/0251 elekt. energia - stará škola 6/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,20 € 14.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB/25/0253 elekt. energia - vežiak 6/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 200,10 € 14.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB/25/0252 elekt. energia - nová škola 6/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -11,63 € 14.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0254 elekt. energia - kotolňa 6/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -253,97 € 14.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0250 servis a revízie výťahu za 1-6/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 199,26 € 10.07.2025 29.07.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »