DFB/24/0216 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0217 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 07/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0218 |
fa na prijatý preddavok - plyn na 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 210,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
zneškodnenie a uloženie odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
285,90 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0221 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
119,02 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0220 |
prenájom rohoží 20.5. - 16.6.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,53 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0213 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
224,82 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0212 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
142,55 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0211 |
oprava okna - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
273,78 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0210 |
zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
480,00 € |
14.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0207 |
elekt.energia - vežiak 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,54 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0205 |
elekt.energia - st.škola 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,36 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0206 |
elekt.energia - n.škola 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,65 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0208 |
elekt.energia - kotolňa 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-98,82 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0204 |
upratovacie práce za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0201 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
417,30 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0203 |
zváracie práce pri výmene čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
915,21 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0202 |
čerpadlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
280,00 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
vodné, stočné kotolňa 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
485,94 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0199 |
vodné, stočné internát 2-5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 475,59 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0200 |
plyn za 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 026,02 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0209 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
164,97 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0194 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0195 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0197 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 06/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
06.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0191 |
vizitky 100ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
15,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0192 |
FBA-adsl prístup 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
pevná linka 5/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,40 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0190 |
reklamné predmety - LCD tablet zápisník |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
102,24 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |