Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0216 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 07/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 21.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB/24/0217 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 07/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 21.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB/24/0218 fa na prijatý preddavok - plyn na 06/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 210,00 € 21.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB/24/0219 zneškodnenie a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 285,90 € 21.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB/24/0221 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 119,02 € 21.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB/24/0220 prenájom rohoží 20.5. - 16.6.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 68,53 € 21.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB/24/0213 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 224,82 € 20.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB/24/0212 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 142,55 € 19.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB/24/0211 oprava okna - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Svetex BM s.r.o. 47583142 273,78 € 17.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB/24/0210 zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tomáš Kočik 43922848 480,00 € 14.06.2024 21.06.2024 Faktúra
DFB/24/0207 elekt.energia - vežiak 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 208,54 € 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0205 elekt.energia - st.škola 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9,36 € 13.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0206 elekt.energia - n.škola 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -27,65 € 13.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0208 elekt.energia - kotolňa 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -98,82 € 13.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0204 upratovacie práce za 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 845,32 € 12.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0201 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 417,30 € 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0203 zváracie práce pri výmene čerpadla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 915,21 € 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0202 čerpadlo Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELTON POPRAD, spol. s r.o. 36507628 280,00 € 11.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0198 vodné, stočné kotolňa 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 485,94 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB/24/0199 vodné, stočné internát 2-5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 475,59 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0200 plyn za 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3 026,02 € 10.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB/24/0209 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JYSK s.r.o. 35974133 164,97 € 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0194 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 06/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 06.06.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB/24/0195 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 06/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 06.06.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB/24/0196 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 06/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 06.06.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB/24/0197 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 06/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 06.06.2024 08.06.2024 Faktúra
DFB/24/0191 vizitky 100ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 06.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB/24/0192 FBA-adsl prístup 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB/24/0193 pevná linka 5/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,40 € 06.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB/24/0190 reklamné predmety - LCD tablet zápisník Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 102,24 € 05.06.2024 08.06.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »