Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0247 poskytnutie strážnej služby za obd. 7-9/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 6 560,00 € 10.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB/24/0244 FBA-adsl prístup 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0245 pevná linka 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,26 € 09.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0243 upratovacie a čistiace práce za 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 845,32 € 09.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0242 plyn za 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -428,56 € 09.07.2024 10.08.2024 Faktúra
DFB/24/0235 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 271,32 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB/24/0237 vodné, stočné kotolňa 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 572,00 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0240 Technická a emisná kontrola AUS PP179EO - Toyota Proace Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 74,80 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0236 posteľné prádlo, lôžkoviny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 971,64 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0239 servisné práce za obdobie 7-9/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0241 Servis AUS Toyota Proace PP179EO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOKLUB, a. s. 45516286 723,80 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0238 servis a údržba výťahu za 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB/24/0232 internet vežiak 7/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 04.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB/24/0234 edukačné publikácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 011,56 € 04.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB/24/0233 zapožičanie búracieho kladiva Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KROKU s.r.o. 45925909 14,40 € 04.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB/24/0231 technik PO a BOZP za 2Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 03.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB/24/0229 internet škola 07/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.07.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB/24/0230 výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.07.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB/24/0227 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 127,02 € 01.07.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB/24/0228 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 164,28 € 01.07.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB/24/0226 tonery HP (8ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 983,57 € 01.07.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB/24/0223 obedy pre zamestnancov za 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 436,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFS/24/0003 zabezpečenie teambuildingu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CK Tatry Travelia s.r.o. 51929741 960,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFS/24/0001 preprava osôb 20. a 21.6.2024 na trase Poprad-Stratená a späť Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 474,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFS/24/0002 ubytovanie a stravovanie pre 32osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Fabian - Ranč Pod Ostrou Skalou 33448574 2 526,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB/24/0225 edukačné publikácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Beletry s.r.o. 17330513 224,08 € 28.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB/24/0224 edukačné publikácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Martinus, s.r.o. 45503249 317,80 € 28.06.2024 05.07.2024 Faktúra
DFB/24/0222 servis a revízie výťahu 1-6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 24.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB/24/0214 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 07/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 21.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB/24/0215 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 07/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 21.06.2024 26.06.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »