Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0061 kancelárske potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 233,76 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0064 OFFICE 365 služby 2/2022 Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0063 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 400,41 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0072 notebooky pre TV Stredná odborná škola 42077133 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 1 444,22 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0067 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.03.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB/22/0073 balíček Zborovňa Komplet na r. 2022 Stredná odborná škola 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 07.03.2022 07.03.2022 Faktúra
DFB/22/0066 bezkontaktné dávkovače Stredná odborná škola 42077133 Ing. Peter Badár 10761578 186,04 € 01.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0068 ochrana osobných údajov Stredná odborná škola 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0070 upratovacie služby Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 486,99 € 02.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0069 dezinfekcia proti vírusom Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 402,00 € 02.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0071 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 03.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0065 koše na použité papier. ručníky Stredná odborná škola 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 441,60 € 01.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0079 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0078 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,54 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0077 vyúčt. plynu za 2/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 195,07 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0075 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0074 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 618,71 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0076 pranie a žehlenie Stredná odborná škola 42077133 Partner s.r.o. 45450366 159,85 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0083 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 709,19 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0082 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 925,83 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0081 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 179,65 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0080 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 64,16 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0085 vlies. vrecká kärcher Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 60,00 € 14.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0084 tlačivá Stredná odborná škola 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 9,14 € 14.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0090 hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 727,80 € 18.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0087 jazdné za lyž. výcvik Stredná odborná škola 42077133 Lopušná dolina, s.r.o. 47907631 1 350,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0086 zapožičanie lyž. výstroja na LV Stredná odborná škola 42077133 Junior-Šport, s.r.o. 43783252 930,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0088 AKU vyžínač s prísluš. Stredná odborná škola 42077133 Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO 43319742 173,21 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0100 4G internet Basic Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 10,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFP/22/0005 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »