Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0060 PET-G filamenty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 3DeS s.r.o. 50159950 48,50 € 26.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB/24/0003 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0106 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0147 internet škola (05/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0100 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 57,35 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0004 materiál na údržbu - plot Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,79 € 05.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0115 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,86 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/23/0579 VÚC net Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0041 FBA adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0077 FBA adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0126 FBA adsl prístup 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0028 servis a údržba výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 servis a údržba výťahu za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0121 servis a údržba výťahu za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0154 servis a údržba výťahu za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0141 prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 71,93 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/23/0574 prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 76,21 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0132 elekt.energia - kotolňa 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 77,04 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0026 prenájom rohoží 1.1.-28.1.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0066 prenájom rohoží za obd. 29.1.-25.2.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0099 prenájom rohoží 26.2.-24.3.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0137 mont. a demont. pmeumatík (2x AUS) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 86,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0133 online seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0073 prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0118 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0163 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0017 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 91,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »