DFB/22/0349 |
syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0478 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0403 |
kancelárska skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
|
139,20 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0475 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0343 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
141,28 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
143,60 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0274 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0315 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,76 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
vliesová fototapeta |
Stredná odborná škola |
42077133 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
158,13 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
159,85 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0319 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
162,65 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,20 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0236 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,80 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
169,81 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0212 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
169,82 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
170,19 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
172,86 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
AKU vyžínač s prísluš. |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
173,21 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
173,50 € |
02.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
174,59 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0424 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
175,38 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0121 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
178,12 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
zverejňovanie údajov OvZP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,33 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,65 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
Inzercia OVS v novinách |
Stredná odborná škola |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
180,00 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
servis a revízia výťahu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0488 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0393 |
inzercia O.V.S. v novinách |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
186,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |