Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0327 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,04 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0329 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,05 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB/22/0388 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,13 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0165 digitálna váha Stredná odborná škola 42077133 SPINA Trade, s.r.o. 05193796 33,31 € 06.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/22/0484 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,47 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFP/22/0017 programovanie ERP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 36,00 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB/22/0312 mikrofón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 37,98 € 07.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB/22/0116 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Stredná odborná škola 42077133 Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. 37986635 39,00 € 05.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB/22/0314 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,72 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0287 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,03 € 09.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0142 tlačivá Stredná odborná škola 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 41,15 € 20.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB/22/0473 telekomunikačné služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,35 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0044 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,44 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0078 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,54 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0264 servisný prenájom rohoží Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 41,69 € 21.07.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB/22/0245 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,61 € 08.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/21/0537 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,70 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0467 potlač na tričká Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 43,20 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0420 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,22 € 08.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0128 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,78 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0015 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 19.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFB/22/0099 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0140 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 20.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB/22/0181 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 20.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFB/22/0356 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,04 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFP/22/0008 nástenky korkové Stredná odborná škola 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 45,31 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0166 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,04 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0058 mobil - paušál Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 46,30 € 23.02.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0221 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 46,60 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB/22/0454 materiál pre PV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 46,89 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »