Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0197 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 483,43 € 06.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0196 internet vežiak 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0194 internet škola 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0205 predplatné Direktor Standard 6-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 75,25 € 07.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0202 plyn 5/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 225,44 € 07.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB/23/0210 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,20 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0209 telekom.služby - FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0206 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 55,75 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0208 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 645,06 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0207 stravné lístky 200ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 840,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0203 kosačka, akumulátor, nabíjačka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 943,70 € 07.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0204 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 07.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0212 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 80,05 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFP/23/0001 servis regist. pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 48,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0214 internet škola 5/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 15.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0211 materiál na praktický výcvik na mat.skúšky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SEZAM s.r.o. 00633194 121,82 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0213 odvoz a likvidácia obalového materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 320,40 € 14.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0218 oprava strechy - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Jozef Pavliga 32863292 2 431,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB/23/0217 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 193,92 € 19.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB/23/0216 kontrola komínov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAHASIL, s.r.o. 36501930 51,60 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB/23/0215 revízia elektrospotrebičov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 514,80 € 15.06.2023 21.06.2023 Faktúra
DFB/23/0226 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0225 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0224 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0223 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,23 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0222 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 55,50 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0221 mobil paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0220 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0219 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFB/23/0227 preddavok na plyn za 07/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 911,00 € 21.06.2023 26.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »