Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0161 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 04.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB/22/0201 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0231 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0039 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFB/22/0075 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0126 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0160 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 04.05.2022 10.05.2022 Faktúra
DFB/22/0202 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0250 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0276 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0304 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0351 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0412 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0002 internet vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0274 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 150,00 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0315 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 150,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0393 inzercia O.V.S. v novinách Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 186,00 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0050 Inzercia OVS v novinách Stredná odborná škola 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 180,00 € 16.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0256 Inzercia v ortofotomape Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Štefan Fabuľa - FA MAPS 37714694 500,00 € 15.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0249 ISIC/EURO Stredná odborná škola 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 100,00 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0254 ISIC/EURO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 100,00 € 13.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB/22/0272 ISIC/EURO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0288 ISIC/EURO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 10,00 € 10.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0382 ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 80,00 € 14.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0087 jazdné za lyž. výcvik Stredná odborná škola 42077133 Lopušná dolina, s.r.o. 47907631 1 350,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0373 kalendáre, diáre Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 75,92 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0225 kanc. a hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 288,28 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0091 kanc. potreby - vzdel. poukazy Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 470,52 € 18.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0089 kanc. potreby - vzdel. poukazy Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 237,60 € 16.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0105 kanc. potreby, toal. papier Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 309,80 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »