Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0395 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 125,90 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0549 materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 341,74 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0206 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 55,75 € 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFB/23/0212 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 80,05 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0230 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 163,20 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFB/23/0262 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 139,20 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
DFB/23/0527 servisné práce + školenie cnc frézky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 První hanácká BOW, spol. s.r.o. 47670631 647,90 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0335 vložka FAB, kovanie, kľúče Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KEYmax, s.r.o. 47630990 161,62 € 06.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0526 zámočnícke práce s dodávkou materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KEYmax, s.r.o. 47630990 170,60 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0464 výmena okna, výmena sklenenej tabule Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Svetex BM s.r.o. 47583142 306,75 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0338 učebnice 4ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 39,09 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0342 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 307,30 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB/23/0531 materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 306,81 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFS/23/0006 catering pre 44 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CafeRAZY s.r.o. 46764003 1 098,52 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0525 reklamné mapy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 1 714,80 € 22.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFS/23/0004 catering pre 28 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. 46670912 714,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0473 odborný seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 154,80 € 24.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFB/22/0499 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 761,14 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0498 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 2 140,93 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0496 el.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 186,25 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0497 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 90,07 € 05.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFB/23/0043 poskytnutie strážnej služby za obd. 1-3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 07.02.2023 09.02.2023 Faktúra
DFB/23/0126 poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 12.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0266 poskytnutie strážnej služby za obd. 07-09/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 14.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB/23/0442 poskytnutie strážnej služby 9-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0396 oprava rozvodov optického vedenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Sigmanet s. r. o. 46005048 793,42 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0500 zapožičanie búracieho kladiva Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KROKU s.r.o. 45925909 30,00 € 06.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0542 zapožičanie vibračnej dosky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KROKU s.r.o. 45925909 14,40 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0548 telekom.technika - Animuj svoj svet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Interaktívna škola, s.r.o. 45888329 999,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0068 súťaž Matematický Klokan Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Talentída, n.o. 45738777 100,00 € 20.02.2023 24.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »