DFB/22/0317 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 896,53 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0362 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
83,81 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0361 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
186,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,95 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 129,04 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0425 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 100,11 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0424 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
175,38 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0423 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
105,62 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0422 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
593,78 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
736,85 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0465 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 072,38 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
elekt. energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,33 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0463 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
79,76 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0374 |
poskytovanie stráž.služby za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
poskytovanie strážnej služby za 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
poskytovanie strážnej služby za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
poskytnutie strážnej služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
súťaž Matematický klokan |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
125,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0004 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
10.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0350 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0411 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0092 |
preprava autobusom na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
960,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |