DFB/22/0271 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
173,50 € |
02.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0326 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
9,14 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
197,11 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
41,15 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0402 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 773,70 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
77,55 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0367 |
maliarsky materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
99,09 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0401 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
80,16 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0454 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
46,89 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0306 |
daňové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0365 |
verejná správa - roč. prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0489 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
402,00 € |
22.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0012 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
349,20 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
EPI Právny systém - roč. prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
474,00 € |
01.02.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0539 |
EK PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
632,02 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
servis AUS PP676DL |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
169,81 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
oprava AUS PP277CK |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
604,82 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0253 |
servis PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
591,42 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0416 |
Technická a emisná kontrola AUS PP676DL + servis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
276,18 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0421 |
servis AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,76 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0417 |
servis kopírky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
78,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0130 |
oprava kopírky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
72,00 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0126 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |