DFB/22/0416 |
Technická a emisná kontrola AUS PP676DL + servis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
276,18 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0421 |
servis AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,76 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0395 |
skriňa, kanc.stolička 1+1 a 2 x písací stôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 168,80 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0407 |
písací stôl, magnet.tabuľa, popisovač, magnety, skladacie schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 697,57 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0432 |
oceľové schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
74,40 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
koše na použité papier. ručníky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
441,60 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
hodiny plastové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
75,60 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
regály pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
373,20 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
lepenie tapety v 3D učebni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Beáta Lelková |
33953864 |
|
578,22 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0052 |
Žalúzie do A22 a A24 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
976,56 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0376 |
oprava a výmena žalúzii |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
1 622,78 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0480 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
297,47 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
notebooky pre žiakov školy - vybavenie PC učebne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
5 998,80 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
361,70 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
333,90 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0434 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
400,32 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
313,50 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
235,38 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0047 |
odvoz stavebného odpadu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
377,34 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
odvoz objemného odpadu bez špecifikácie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
314,82 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
dezinfekcia priestorov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 575,79 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 486,99 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
402,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |