Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0111 internet - škola Stredná odborná škola 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0112 nové verzie Magma HCM 2Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0113 ochrana osobných údajov Stredná odborná škola 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0114 syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0115 pranie, žehlenie Stredná odborná škola 42077133 Partner s.r.o. 45450366 346,80 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0116 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020" Stredná odborná škola 42077133 Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. 37986635 39,00 € 05.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB/22/0117 technik PO a BOZP za 1Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 05.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0118 montáž podlahových krytín Stredná odborná škola 42077133 PGL Slovakia, s.r.o. 44355874 3 146,00 € 05.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0119 elektrická energia - nová škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 164,20 € 06.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0120 elektrická energia - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 717,23 € 06.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0121 elektrická energia - stará škola Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 178,12 € 06.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0122 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 2 256,19 € 06.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0123 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 384,30 € 06.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0124 vyúčtovanie plynu 3/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 225,78 € 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0125 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 764,23 € 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0126 internet - vežiak Stredná odborná škola 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0127 poskytovanie strážnej služby za 2.Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 263,00 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0128 pevné linky Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,78 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0129 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0130 oprava kopírky Stredná odborná škola 42077133 IKARO s.r.o. 31656544 72,00 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0131 oprava motora v kotolni Stredná odborná škola 42077133 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. 36512061 83,20 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0132 serv. práce na 2Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0133 seminár "základy účtov. pre RO" Stredná odborná škola 42077133 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 189,00 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0134 stravné lístky Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 056,00 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0135 servis úpravne vody Stredná odborná škola 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 235,40 € 12.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB/22/0136 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 20.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB/22/0137 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 20.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB/22/0138 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 31,00 € 20.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB/22/0139 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 21,00 € 20.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB/22/0140 paušál - mobil Stredná odborná škola 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 45,00 € 20.04.2022 22.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »