Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0289 vodné, stočné kotolňa za 7/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 427,73 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB/23/0288 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB/23/0286 kancelársky papier Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 613,20 € 01.08.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0285 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.08.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0287 výkon zodpovednej osoby 08/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFP/23/0002 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 792,18 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0284 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0283 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 970,56 € 28.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0282 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 59,23 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0281 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0280 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0279 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 24,35 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0278 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,02 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0277 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 0,71 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0276 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0275 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0274 umývanie okien Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 991,96 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0273 prenájom rohoží za obd. 19.06.-16.07.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 63,59 € 24.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0268 preddavok na plyn za 08/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 911,00 € 21.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFB/23/0269 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 202,30 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0271 kanc.potreby - tlačivá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 161,27 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0272 zabezpečenie procesu VO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Prima deseo, s. r. o. 54402492 672,00 € 21.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0270 vizitky 50ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 10,01 € 18.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0267 servis údajov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 45,60 € 17.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0266 poskytnutie strážnej služby za obd. 07-09/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 5 936,66 € 14.07.2023 18.07.2023 Faktúra
DFB/23/0265 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 50,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFB/23/0264 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 60,00 € 13.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFB/23/0263 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 53,20 € 12.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB/23/0261 učebnice 131ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 962,60 € 12.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0262 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 139,20 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »