Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0410 dobropis k fa 8422123620 - el.energia nová škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -17,90 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0409 dobropis k fa 8422123619 - el.energia stará škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -49,34 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0408 dobropis k fa 8422119659 - el.energia vežiak, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -665,41 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0407 dobropis k fa 8422119657 - el.energia stará škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -55,06 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0406 dobropis k fa 8422119660 - el.energia kotolňa, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -227,30 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0405 dobropis k fa 8422119658 - el.energia nová škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -29,29 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0403 plyn za 09/2023 - preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 262,14 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0401 FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0400 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,42 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0402 technik PO a BOZP za 3Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0396 oprava rozvodov optického vedenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Sigmanet s. r. o. 46005048 793,42 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0397 servisné práce 10-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0398 fréza Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HURTÍK s.r.o. 36052213 269,90 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0399 odvoz odpadu - žiarivky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 109,20 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0395 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 125,90 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0394 systémová podpora Magma 7-9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB/23/0389 kancelárske potreby (diáre, kalendáre) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 181,45 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0388 tonery (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 537,56 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0386 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0390 odvoz a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 612,72 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0387 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0393 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0392 stravné pre zamestnancov za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 911,40 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0391 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 361,44 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0375 kancelárske porteby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 321,32 € 29.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0385 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0384 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 36,38 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0383 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0382 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,12 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0381 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »