DFB/22/0399 |
odborná prehliadka kotlov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
698,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0401 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
80,16 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0400 |
multifunkčné zariadenie 1ks, interakt.tabuľa s montážou 1 ks a projektor EPSON 1ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
1 759,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0402 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 773,70 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
notebooky pre žiakov školy - vybavenie PC učebne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
5 998,80 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0397 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
237,60 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0396 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0392 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,20 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0391 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0390 |
4 G - internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0389 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0388 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,13 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0387 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0386 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,08 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0394 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
432,70 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0393 |
inzercia O.V.S. v novinách |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
186,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0395 |
skriňa, kanc.stolička 1+1 a 2 x písací stôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 168,80 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0384 |
učebnice "Úspešná maturita" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
290,00 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0383 |
2x Kärcher vozík s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
482,40 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0380 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0382 |
ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0381 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
508,79 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0379 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
247,92 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0375 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
oprava a výmena skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
92,04 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0376 |
oprava a výmena žalúzii |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
1 622,78 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
montáž a potlač - plast.informačné tabule, dierované samolepiace fólie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
393,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
333,90 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0373 |
kalendáre, diáre |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
75,92 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0372 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |