Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0492 stravné kupóny 15ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 85,14 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB/22/0491 stravné kupóny 57ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 286,74 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB/22/0490 vianočné posedenie zamestnancov školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 504,00 € 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB/22/0489 mzdové centrum - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 402,00 € 22.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFB/22/0488 revízia výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0487 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0486 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0485 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 23,18 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0484 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,47 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0483 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 51,66 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0482 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0481 4G internet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 11,00 € 19.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0478 Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0480 dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 297,47 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0479 právne služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 202,18 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFP/22/0019 údržba hardware a software Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 304,00 € 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0475 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 139,92 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0474 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 563,58 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0476 poskytnutie služieb vykonania VO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 570,00 € 09.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB/22/0477 technik PO a BOZP za 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0473 telekomunikačné služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,35 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0472 telekom.služby - FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0471 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 327,20 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0470 prenájom rohoží Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 67,66 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0469 zemný plyn Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 668,40 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0466 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 736,85 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0465 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 2 072,38 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0464 elekt. energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 179,33 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0463 elekt. energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 79,76 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0467 potlač na tričká Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 43,20 € 06.12.2022 10.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »