Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0067 zneškodnenie a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 200,40 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra
OBJ/014/24 Vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 07.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0049 vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFP/24/0004 výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/053/24 výmena dverí Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 18.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0027 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0146 výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0102 výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0063 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0001 výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/23/0579 VÚC net Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0161 vodné, stočné kotolňa za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 554,47 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0083 vodné, stočné kotolňa 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 497,56 € 13.03.2024 16.03.2024 Faktúra
DFB/23/0573 vodné, stočné kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 491,57 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0116 vodné, stočné - kotolňa (3/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 456,84 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0030 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 543,54 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0059 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 305,46 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
OBJ/030/24 Vizitky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 06.03.2024 16.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0080 vitizky 100ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0172 upratovacie a čistiace služby za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 845,32 € 15.05.2024 25.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »