Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0506 Elekt.energia - stará škola 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 35,14 € 15.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/25/0507 Elekt.energia - kotolňa 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 260,23 € 15.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/26/0011 Servis podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 391,39 € 15.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/26/0010 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 15,76 € 13.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/25/0503 Vodné, stočné kotolňa 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 810,85 € 13.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/26/0009 Výmena akumulátora pre AUS AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Depta - MD 43013031 259,90 € 13.01.2026 28.01.2026 Faktúra
OBJ/005/26 PC príslušenstvo Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 194,90 € 12.01.2026 21.01.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/004/26 Výmena akumulátora pre AUS AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Depta - MD 43013031 259,90 € 12.01.2026 21.01.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/26/0001 Servis spotrebičov - práčky AWG 912/S PRO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LUKASERVIS s.r.o. 47638401 637,00 € 12.01.2026 28.01.2026 Faktúra
OBJ/002/26 Servis umývacieho stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 391,39 € 09.01.2026 19.01.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/003/26 Čistenie kanalizácie - práčovňa SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 201,72 € 09.01.2026 19.01.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/26/0008 Servisné práce za obdobie 01.01.2026-31.03.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 09.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/25/0499 FBA-adsl prístup (VUC net) 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 09.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/25/0500 Pevná linka 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,77 € 09.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/25/0501 Zemný plyn 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 269,70 € 09.01.2026 11.02.2026 Faktúra
DFB/25/0502 Servis a údržba výťahu za 12/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 08.01.2026 28.01.2026 Faktúra
OBJ/001/26 servis práčky AWG 912/S PRO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LUKASERVIS s.r.o. 47638401 637,00 € 07.01.2026 19.01.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0498 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 156,98 € 07.01.2026 27.01.2026 Faktúra
DFB/26/0005 Internet vežiak 1/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 07.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFB/26/0006 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 07.01.2026 28.01.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »