Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0109 výkon zodpovednej osoby za 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0107 upratovacie služby za 3/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TRYDON, s. r. o. 53208064 1 389,00 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0103 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 78,59 € 31.03.2025 02.04.2025 Faktúra
OBJ/036/25 raňajky 1.-4.4.2025 (CONECO) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 153,00 € 31.03.2025 08.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0106 systémová podpora Magma za obd. 1.1. - 31.3.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0105 tonery HP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 130,38 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0104 vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie stavby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MSR s.r.o. 50801902 3 100,00 € 31.03.2025 10.05.2025 Faktúra
DFB/25/0101 prenájom rohoží 24.2.-23.3.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 92,27 € 28.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB/25/0102 balík PORADA (porada riaditeľov 27.-28.3.2025) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 117,00 € 28.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFB/25/0098 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 405,32 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0099 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 557,79 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0100 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFS/25/0001 premietanie v kine Tatran pri príležitosti Dňa učiteľov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 112,00 € 27.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0097 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 35,77 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
OBJ/033/25 Cateringové služby pri príležitosti "Dňa učiteľov" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROCURO s.r.o. 51974321 436,10 € 26.03.2025 04.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/032/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 78,59 € 26.03.2025 05.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/035/25 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 600,24 € 26.03.2025 09.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/034/25 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 199,26 € 26.03.2025 15.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0093 FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 80,00 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB/25/0094 FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,00 € 25.03.2025 28.03.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »