DFB/25/0109 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0107 |
upratovacie služby za 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0103 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
78,59 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ/036/25 |
raňajky 1.-4.4.2025 (CONECO) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
153,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/25/0106 |
systémová podpora Magma za obd. 1.1. - 31.3.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0105 |
tonery HP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
130,38 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0104 |
vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie stavby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MSR s.r.o. |
50801902 |
|
3 100,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0101 |
prenájom rohoží 24.2.-23.3.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
92,27 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0102 |
balík PORADA (porada riaditeľov 27.-28.3.2025) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0098 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
405,32 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0099 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
557,79 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0100 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS/25/0001 |
premietanie v kine Tatran pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
112,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0097 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
35,77 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ/033/25 |
Cateringové služby pri príležitosti "Dňa učiteľov" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROCURO s.r.o. |
51974321 |
|
436,10 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/032/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
78,59 € |
26.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/035/25 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
600,24 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/034/25 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
199,26 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/25/0093 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0094 |
FA na prijatý preddavok za EE 03/2024 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |