Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0058 FA za prijatý preddavok za plyn 2/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22 871,00 € 21.02.2025 26.02.2025 Faktúra
DFB/25/0053 vodné, stočné internát 12.11.2024 - 25.1.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 991,41 € 21.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0049 poskytnutie strážnej služby za 1Q/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Securitas s.r.o. 46035834 7 675,20 € 20.02.2025 21.02.2025 Faktúra
DFB/25/0052 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 142,21 € 20.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0051 toner OKI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 20,30 € 20.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0050 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 WRC s.r.o. 48156035 58,06 € 19.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0048 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 555,96 € 17.02.2025 27.02.2025 Faktúra
OBJ/019/25 materiál na opravu WC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 23,02 € 14.02.2025 28.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/018/25 materiál pre odborný výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 WRC s.r.o. 48156035 58,06 € 13.02.2025 20.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0043 elekt. energia - stará škola 1/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,27 € 13.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0044 elekt. energia - nová škola 1/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40,26 € 13.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0045 elekt. energia - vežiak 1/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 702,73 € 13.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0046 elekt. energia - kotolňa 1/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 230,82 € 13.02.2025 27.02.2025 Faktúra
DFB/25/0047 sada náradia pre inštaláciu počítačových sietí Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Vasko 33054533 21,96 € 13.02.2025 27.02.2025 Faktúra
OBJ/017/25 -licencie Windows -Office pre 10ks notebookov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Igor Demčák - N1 comp 35345292 865,00 € 13.02.2025 28.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0042 hygienické potreby, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 1 307,01 € 11.02.2025 19.02.2025 Faktúra
DFB/25/0041 zemný plyn za 1/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 216,98 € 11.02.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB/25/0040 ubytovanie CONECO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 504,00 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB/25/0039 lyžiarsky kurz pre 52 žiakov (3-7.2.2025) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Alexa - SAP 35117851 7 800,00 € 10.02.2025 19.02.2025 Faktúra
OBJ/016/25 Sada náradia pre inštaláciu počítačových sietí Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Vasko 33054533 21,96 € 07.02.2025 19.02.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »