Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0124 FA na prijatý preddavok za plyn 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 061,00 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0125 FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 80,00 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0126 FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,00 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0127 FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 597,00 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0128 FA na prijatý preddavok za EE 4/2025 kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 526,00 € 09.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0123 balík PORADA (prac.stretnutie ekonom.pracovníkov) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 09.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFP/25/0001 posteľné prádlo, lôžkoviny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 735,54 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
OBJ/038/25 Nákup posteľného prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 735,54 € 08.04.2025 18.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0121 pevná linka 3/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,04 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB/25/0122 FBA-adsl prístup 3/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB/25/0120 zemný plyn za 3/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3 651,81 € 08.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0119 vodné, stočné kotolňa 3/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 739,29 € 07.04.2025 10.04.2025 Faktúra
OBJ/037/25 Zabezpečenie zdravotného dohľadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mgr. Helena Belányiová - Belmer 41290895 350,00 € 07.04.2025 17.04.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0118 ubytovanie a strava CONECO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 153,00 € 04.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB/25/0117 servis a údržba výťahu za 3/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0113 internet vežiak na 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0114 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 259,20 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFS/25/0002 cateringové služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROCURO s.r.o. 51974321 436,10 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0112 servisné práce za obd. 1.4.-30.6.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0111 pranie, čistenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 372,44 € 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra