Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0185 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 1 423,36 € 27.05.2025 31.05.2025 Faktúra
OBJ/060/25 Náradie pre praktický výcvik Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 301,20 € 26.05.2025 30.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/059/25 Nákup materiálu pre praktický výcvik - rezivo podľa prílohy 3,32 m3 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 998,56 € 23.05.2025 06.06.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0178 FA na prijatý preddavok za plyn 5/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 614,00 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0179 FA na prijatý preddavok za plyn 6/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 034,00 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0180 FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 154,00 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0181 FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 80,00 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0182 FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 597,00 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0183 FA na prijatý preddavok za EE 5/2025 kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 526,00 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0177 poskytnutie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 515,96 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFB/25/0184 prenájom rohoží 21.4.-18.5.2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 75,02 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
OBJ/058/25 Stolná lampa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 21,90 € 20.05.2025 30.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0176 Bezpečnostný a zdravotný rez, lokálna obvodová redukcia koruny na uvoľnenie priestoru medzi budovou a stromom. Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 QUERCUS - ARBOR s.r.o. 36610542 664,20 € 19.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFB/25/0175 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 144,88 € 19.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFB/25/0174 údržba hardware, software + pásová jednotka do tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 202,95 € 16.05.2025 23.05.2025 Faktúra
OBJ/057/25 Reklamné a motivačné predmety pre žiakov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 691,01 € 14.05.2025 16.05.2025 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/25/0173 mont. a demont. pneumatík (3x AUS) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 136,00 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0169 elekt. energia - vežiak 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 369,19 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0170 elekt. energia - kotolňa 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,74 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0171 elekt. energia - nová škola 4/2025 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,01 € 14.05.2025 23.05.2025 Faktúra