DFB/25/0065 |
prenájom rohoží 27.1.-23.2.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
89,88 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0064 |
odb.prehliadky kotlov a tlakových nádob |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
545,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0063 |
licencie Office, inštalácia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
865,00 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0062 |
materiál pre OV - súťaž |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
77,61 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0060 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
455,16 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0061 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
23,02 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ/020/25 |
materiál na súťaž (omietky, rohovníky) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
78,13 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/25/0059 |
FA za prijatý preddavok za plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 930,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0054 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0055 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0056 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 597,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0057 |
FA za prijatý preddavok za EE 2/2025 kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
551,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0058 |
FA za prijatý preddavok za plyn 2/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 871,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0053 |
vodné, stočné internát 12.11.2024 - 25.1.2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 991,41 € |
21.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0049 |
poskytnutie strážnej služby za 1Q/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 675,20 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0052 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
142,21 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0051 |
toner OKI |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
20,30 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0050 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
WRC s.r.o. |
48156035 |
|
58,06 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0048 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
555,96 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OBJ/019/25 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
23,02 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |