Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/106/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 152,42 € 22.08.2024 04.09.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/107/24 Materiál na rekonštrukciu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 647,84 € 22.08.2024 04.09.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0291 materiál na prerábku kancelárie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 615,64 € 21.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB/24/0286 fa za prijatý preddavok - plyn na 08/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 210,00 € 21.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB/24/0287 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 08/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 21.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB/24/0288 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 08/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 21.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB/24/0289 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 08/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 21.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB/24/0290 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 08/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 21.08.2024 29.08.2024 Faktúra
OBJ/105/24 Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 278,40 € 21.08.2024 04.09.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0285 tlačivá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 526,87 € 19.08.2024 29.08.2024 Faktúra
DFB/24/0284 prenájom rohoží 15.7.-11.8.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 68,53 € 16.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFB/24/0283 ČK ISIC/EURO 26 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 168,00 € 13.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB/24/0281 elekt.energia - vežiak 7/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 282,32 € 13.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFB/24/0279 elekt.energia - st.škola 7/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -24,67 € 13.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB/24/0280 elekt.energia - n.škola 7/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -48,92 € 13.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB/24/0282 elekt.energia - kotolňa 7/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -151,81 € 13.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB/24/0278 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 1 212,12 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB/24/0277 vodné, stočné kotolňa 7/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 465,18 € 09.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB/24/0274 Daňové centrum - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 404,70 € 08.08.2024 14.08.2024 Faktúra
DFB/24/0275 FBA-adsl prístup 7/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2024 15.08.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »