Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0079 plyn za 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 495,01 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0080 vitizky 100ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
OBJ/033/24 Potlač na dresy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 140,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/034/24 Elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/035/24 Elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 483,60 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/031/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 494,89 € 08.03.2024 09.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0078 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,55 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0077 FBA adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0076 poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 358,05 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0075 prijatý preddavok EE na 3/2024 (kotolňa) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0074 prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0073 prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0072 prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 prijatý preddavok za plyn na 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 761,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0069 servis a údržba výťahu za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0070 internet vežiak na 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
OBJ/030/24 Vizitky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 06.03.2024 16.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/029/24 Objednávka inzercie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 192,00 € 06.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0068 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 334,08 € 05.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0067 zneškodnenie a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 200,40 € 04.03.2024 08.03.2024 Faktúra