DFB/24/0392 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0390 |
diagnostika, oprava PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Igor Demčák - N1 comp |
35345292 |
|
24,00 € |
28.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0391 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAGLOBAL s.r.o. |
36456756 |
|
1 227,74 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0389 |
servis, emisná a STK kontrola PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
527,38 € |
25.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0387 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
311,80 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0388 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
284,15 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
pracovná obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
38,00 € |
24.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/143/24 |
1x pracovná obuv do kuchyne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
38,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/144/24 |
Dezinsekčné práce - postrek mravcov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
93,60 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0386 |
výmena a oprava vstupnej brány |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marcel Jeleň DON CARLO garage design |
46064788 |
|
1 191,00 € |
23.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0384 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
223,70 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/142/24 |
servisná prehliadka AUS PP676DL
EK + STK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
527,38 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0385 |
členské za 9/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
22.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0383 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
137,03 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/140/24 |
prezutie AUS 3x
PP676DL
PP179EO
AA632GP |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
128,00 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/141/24 |
Náučné tlačivá/edukačné plagáty |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CANTOTECH s.r.o. |
19922574 |
|
446,00 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/139/24 |
Inzercia Vilka-Tatry Spiš 11/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Môj Východ s.r.o. |
46817492 |
|
84,00 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/138/24 |
Objednávka pracovných odevov:
- pracovná obuv zimná 8x
- pracovné nohavice 4x
- tričko s krátkym rukávom 3x
- tričko s dlhým rukávom 7x
- mikina 2x |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
595,95 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0382 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
377,90 € |
16.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0381 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
163,20 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |