Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0392 monitoring hygieny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 71,38 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB/24/0390 diagnostika, oprava PC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Igor Demčák - N1 comp 35345292 24,00 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB/24/0391 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 1 227,74 € 28.10.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB/24/0389 servis, emisná a STK kontrola PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 527,38 € 25.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB/24/0387 pracovné odevy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 311,80 € 24.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB/24/0388 pracovné odevy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 284,15 € 24.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFP/24/0007 pracovná obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 38,00 € 24.10.2024 08.11.2024 Faktúra
OBJ/143/24 1x pracovná obuv do kuchyne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 38,00 € 23.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/144/24 Dezinsekčné práce - postrek mravcov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 93,60 € 23.10.2024 07.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0386 výmena a oprava vstupnej brány Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marcel Jeleň DON CARLO garage design 46064788 1 191,00 € 23.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB/24/0384 edukačné publikácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 223,70 € 22.10.2024 29.10.2024 Faktúra
OBJ/142/24 servisná prehliadka AUS PP676DL EK + STK Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTONOVA s.r.o. 31649513 527,38 € 22.10.2024 31.10.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0385 členské za 9/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 143,00 € 22.10.2024 08.11.2024 Faktúra
DFB/24/0383 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 137,03 € 21.10.2024 29.10.2024 Faktúra
OBJ/140/24 prezutie AUS 3x PP676DL PP179EO AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 128,00 € 21.10.2024 07.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/141/24 Náučné tlačivá/edukačné plagáty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CANTOTECH s.r.o. 19922574 446,00 € 21.10.2024 07.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/139/24 Inzercia Vilka-Tatry Spiš 11/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Môj Východ s.r.o. 46817492 84,00 € 21.10.2024 07.11.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/138/24 Objednávka pracovných odevov: - pracovná obuv zimná 8x - pracovné nohavice 4x - tričko s krátkym rukávom 3x - tričko s dlhým rukávom 7x - mikina 2x Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 595,95 € 17.10.2024 31.10.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0382 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 377,90 € 16.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB/24/0381 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 163,20 € 15.10.2024 24.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »