Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0171 použitie čistiaco-sacieho vozidla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 273,60 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0167 elekt.energia - vežiak 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 303,76 € 14.05.2024 25.05.2024 Faktúra
DFB/24/0168 elekt.energia - n.škola 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -32,62 € 14.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0169 elekt.energia - kotolňa 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -37,88 € 14.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0170 elekt.energia - st.škola 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6,29 € 14.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB/24/0166 právne poradenstvo Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 477,40 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0161 vodné, stočné kotolňa za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 554,47 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0160 monitoring hygieny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 71,38 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFP/24/0006 opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 300,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0162 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0163 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0164 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0165 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0158 pevná linka 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,88 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0159 FBA adsl prístup 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB/24/0157 plyn za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 398,68 € 09.05.2024 11.06.2024 Faktúra
OBJ/059/24 opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 300,00 € 08.05.2024 14.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/060/24 Nákup materiálu na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 66,25 € 08.05.2024 21.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0155 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 196,33 € 07.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0156 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 120,61 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra