Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0267 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 272,59 € 31.07.2024 06.08.2024 Faktúra
OBJ/098/24 Kuchynka - kancelária RCUE Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 903,60 € 30.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0264 valec do tlačiarne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 179,00 € 30.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB/24/0265 kancelárska kuchynka s drezom a batériou Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 903,60 € 30.07.2024 06.08.2024 Faktúra
OBJ/100/24 Zriadenie internetovej prípojky - kancelária RCUE Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 1 372,13 € 30.07.2024 14.08.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/097/24 Oprava plota - apartmán Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marcel Jeleň DON CARLO garage design 46064788 1 191,00 € 30.07.2024 14.08.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/099/24 Elektroinštalačné práce - kancelária RCUE Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 489,10 € 30.07.2024 14.08.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/101/24 Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 1 212,12 € 30.07.2024 14.08.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0263 členské za 6/2024 (ISIC/EURO 26) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 182,00 € 29.07.2024 02.08.2024 Faktúra
DFB/24/0262 zimné pneumatiky, autorohože pre AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Jančura 43126685 1 010,00 € 25.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFK/24/0001 Nákup motorového vozidla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Auto Spiš s.r.o. 44774338 19 990,00 € 25.07.2024 07.08.2024 Faktúra
DFB/24/0261 fa na prijatý preddavok - plyn na 07/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 210,00 € 24.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB/24/0260 výmena a oprava vstupnej brány - parkovisko Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marcel Jeleň DON CARLO garage design 46064788 1 699,00 € 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
OBJ/096/24 zimné pneumatiky, autorohože pre AUS Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Jančura 43126685 1 010,00 € 23.07.2024 02.08.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0259 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 137,05 € 19.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFB/24/0258 prenájom rohoží 17.6.-14.7.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 68,53 € 18.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFB/24/0256 právne poradenstvo Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 358,05 € 16.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB/24/0257 Oboznámenie a overenie vedomostí na obsluhu plynových a tlakových zariadení a AOP na obsluhu kotlov V. triedy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 tole, s.r.o. 36491608 240,00 € 16.07.2024 01.08.2024 Faktúra
DFB/24/0255 nové verzie MAGMA na 7-9/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 15.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFB/24/0249 elekt.energia - vežiak 6/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,23 € 12.07.2024 17.07.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »