Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0089 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,50 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0087 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -12,11 € 14.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0090 brankárske rukavice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
OBJ/039/24 brankárske rukavice na florbal Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0091 Opakovaná dezinsekcia priestorov ŠI Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 297,60 € 18.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0094 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 483,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0096 hygienické potreby Tork Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 219,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0093 mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 145,04 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0092 reklamná kampaň Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PROGNESSA, s.r.o. 51700263 2 098,80 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
OBJ/040/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 231,10 € 20.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/041/24 Kuchynská linka 92 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0097 fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 096,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
OBJ/042/24 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 273,60 € 25.03.2024 10.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/044/24 Plechová policová skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/043/24 Filmové predstavenie - Deň učiteľov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 100,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0099 prenájom rohoží 26.2.-24.3.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 84,31 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFP/24/0004 výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0100 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 57,35 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »