Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0582 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 153,50 € 15.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/23/0581 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 663,30 € 15.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0005 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0002 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0001 výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/23/0574 prenájom rohoží 4.12.-31.12.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 76,21 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0004 materiál na údržbu - plot Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PULZAR s.r.o. 31702465 57,79 € 05.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0003 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/23/0573 vodné, stočné kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 491,57 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/23/0575 servis a revízie výťahu 7-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 08.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 152,27 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFP/24/0001 licencia programu Oberon, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 304,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFP/24/0002 posteľná bielizeň, vankúše Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 300,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0014 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 619,43 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/007/24 Lyžiarsky kurz 22. - 26.1. 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ján Alexa - SAP 35117851 4 500,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/010/24 Revízia CNC stroja a el. prípojky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 286,97 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0015 obsah osobnej zložky žiaka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 293,81 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/006/24 online seminár: Ako na správny školský poriadok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 129,00 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0007 balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0013 mat.na údržbu - plech pozinkovaný Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PERFORA spol. s r.o. 34136576 467,30 € 16.01.2024 02.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »