DFB/24/0140 |
kancelársky nábytok, vešiaková stena |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
994,80 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/059/24 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
08.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFP/24/0006 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0114 |
technik PO a BOZP za 1Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/020/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
15.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0052 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 107,91 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/043/24 |
Filmové predstavenie - Deň učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0111 |
porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/023/24 |
Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
22.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0081 |
diagnostika a servis zariadenia DELL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/053/24 |
výmena dverí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
171,10 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0142 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
171,10 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/042/24 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0124 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/044/24 |
Plechová policová skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0101 |
plechová policová skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
204,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |