Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0140 kancelársky nábytok, vešiaková stena Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 994,80 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
OBJ/059/24 opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 300,00 € 08.05.2024 14.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0006 opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 300,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0114 technik PO a BOZP za 1Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
OBJ/020/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 15.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0052 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
OBJ/043/24 Filmové predstavenie - Deň učiteľov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 100,00 € 27.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0111 porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mestská informačná kancelária Poprad 42381193 100,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0007 balíček Zborovňa Komplet na obd. 01/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 11.01.2024 02.02.2024 Faktúra
OBJ/023/24 Diagnostika a servis zariadenia Dell Latitude E6540 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 135,00 € 22.02.2024 07.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0081 diagnostika a servis zariadenia DELL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 135,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
OBJ/053/24 výmena dverí Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 18.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0142 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
OBJ/042/24 Čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 273,60 € 25.03.2024 10.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0124 použitie čistiaco-sacieho vozidla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 273,60 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
OBJ/044/24 Plechová policová skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0101 plechová policová skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 204,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0003 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 04.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0025 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0065 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »